一年级语文教学目标:开具增值税发票的流程
下面教你一下实际操作流程:
1、打开电脑后,桌面会有防伪税控的图标,双击后出现一个蓝色窗口,点进入系统
2、等待一下后,出现一个操作员对话框,确认开票员、密码后进入系统
3、左上角有个发票管理的图标,点击后出现一个小窗口,有发票读入、发票填开、发票查询等按钮
4、点发票填开,出现一个确认发票号码的对话框,注意:一定要确认发票代码、发票号码都完全正确,否则开的发票无效!!!
5、点确认后,出现一个填开发票的窗口,先选择购货单位,只要在客户信息里输入了的,点右边的向下按钮都可以找到,选择正确的客户后,税号、地址等相关信息就一起出来了
6、双击“货物名称”这一栏,右边会出现向下的箭头,点击后可以选择要开票的货物,后面的规格、计量单位都可以选择或者输入
7、填写开票数量
8、填写单价,注意:这里一般是不含税单价,填好后,可以看到后面的金额、税额已经自动算出来了,你可以核对一下。如果你的单价是含税单价,那么就在单价栏里填写含税单价,然后点击窗口上方的“税”按钮,这个按钮是在含税和不含税之间切换,同样,金额和税额都是电脑自动计算的,不能修改!!!
9、开完后检查这张发票正确无误,就可以点击打印了,注意:点打印的同时这张发票已经保存了,不能再做任何修改!!!
10、放好发票,点击打印就可以了。一般流程就是这样。
补充几点,如果价格是含税的话,记得把窗口那边的含税按钮点上.
还有种情况经常发生,再你点下打印的时候,如果发现错误了,窗口跳出打印或者暂不打印,不管你选什么这张票,都要去作废,不是选择不打印就可以取消这次开票.
开票这些总会错的,很正常,填支票,开发票,盖章什么的总会有错的,小心点就好.
一、购买并读入发票
二、开具发票
A、开具正数专用发票:
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票
B、开具带销货清单的专用发票:
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单
D、开具负数专用发票:
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息,确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票
开具红字发票申请书
上海市国家税务局松江分局XXX税务所:
我方在2009年8月25日销售PBN-涂层坩埚给购货方的过程中开具了一张增值税专用发票,发票代码是:XXXXX0,发票号码是:XXXXX,不含税金额是:1948.72元,税额是:331.28元。因在开具过程中将购货方名称写错,正确的名字为:沈阳仪表科学研究院,错开成:沈阳仪表科学研究所,造成购货方无法抵扣认证现已退回并要求我单位重新开具正确的专用发票。
由于以上原因,我方特向贵处申请开具红字专用发票,请审批,谢谢!
申请人:XXXX有限公司